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2024年度海门区教体系统内部审计整改“回头看”工作会议
来源:海门区教体局 发布时间:2024-11-18 字体:[ ]

为进一步落实审计整改工作,确保审计整改工作取得成效,2024年11月15日上午,海门区教体局开展了2024年度内部审计整改“回头看”工作会议。

参加会议的有2024年度被审计学校的总账会计、2024年度参与教体系统内部审计项目的兼职内审人员和乡镇片区的内审组长。

2024年上半年,内审小组对44所中小学、幼儿园实施了审计,其中财务收支审计35项,任中校长经济责任审计1项,离任校长经济责任审计8项,指出问题400多个,提出审计建议250多条。监审科施娟科长从行政账、工会账、伙食账分别以点出问题、提出建议的方式向大家通报了2024年度审计中所发现的共性问题,并对审计整改“回头看”工作开展部署。她围绕督查流程、督查重点、销号清单的填写、后续督查报告的撰写等方面作出统一要求,要求相关学校高度重视、全力支持配合、积极落实整改工作。

计财科姜亚萍科长就审计和财务工作提出具体要求。她指出,内部审计和财务工作是相辅相成的,通过常态化审计可以检验财务管理工作是否规范、是否到位。为此,她提出:要学习,新老会计应多查文件和相关法律法规;要沟通,要与同事、领导、上级部门做好有效沟通,在良好的氛围中开展工作;要认真,对待财务工作要认真、仔细,减少被追责的风险,实现财务管理规范化。

从璐璐副局长对内审工作及审计“回头看”工作提出总体要求。从璐璐指出,财务人员作为学校的“守门员”,要学会说“不”,既要做业务上的内行人,又要做政治上的明白人。为落实审计整改工作,她提出三点要求:一是提高站位,高度重视审计整改工作。二是立行立改,确保审计问题整改到位。三是完善制度,建立审计工作长效机制。财务人员应以本次会议为契机,不断提升防范化解风险意识,立足长效、规范管理,把财经制度执行得更严,把财务工作做得更细,把审计整改工作落得更实。

此次会议拉开了审计“回头看”的序幕,这不仅是对以往审计工作的重新审视,更是对整改落实情况深度挖掘的开端,它将为后续工作照亮前行的道路,确保审计成果真正落地生根。